Faktúra DFB/105/25

Faktúra doručená: 19.8.2025
Číslo objednávky: 37/25

Dodávateľ
Ing. Peter Gerši - GC Tech
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - LÚČ
Nemocničná 986/1
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00632392

ceny sú vrátane DPH
Kancelársky materiál
Názov položky
Kancelársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 45,55 EUR