Faktúra DFB/015/26

Faktúra doručená: 11.2.2026
Číslo objednávky: 3/26

Dodávateľ
Ing. Peter Gerši - GC Tech
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - LÚČ
Nemocničná 986/1
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00632392

ceny sú vrátane DPH
Kancelársky materiál
Názov položky
Kancelársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 263,05 EUR