Faktúra DFB/274/14

Faktúra doručená: 1.7.2014
Číslo objednávky: 189/14

Dodávateľ
JEDNOTA SD Trenčín
Mierové námestie 19
91250 Trenčín
IČO: 00168912
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - LÚČ
Nemocničná 986/1
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00632392

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Potraviny
Krmivo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 113,23 EUR