Faktúra DFB/445/14

Faktúra doručená: 28.10.2014
Číslo objednávky: 354/14

Dodávateľ
Betrix s.r.o.
Lieskovec 583/9
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 34101110
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - LÚČ
Nemocničná 986/1
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00632392

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 431,72 EUR