Faktúra DFB/008/13

Faktúra doručená: 4.1.2013
Číslo zmluvy: 8/12

Dodávateľ
JEDNOTA SD Trenčín
Mierové námestie 19
91250 Trenčín
IČO: 00168912
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - LÚČ
Nemocničná 986/1
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00632392

ceny sú vrátane DPH
Potraviny.
Názov položky
Potraviny
Všeobecný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 241,90 EUR