Faktúra DFB/206/19

Faktúra doručená: 29.4.2019
Číslo zmluvy: Z201845124_Z

Dodávateľ
Betrix s.r.o.
SNP 154/71
91451 Trenčianske Teplice
IČO: 34101110
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - LÚČ
Nemocničná 986/1
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00632392

ceny sú vrátane DPH
Mydlo a sáčky
Názov položky
Mydlo a sáčky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 66,71 EUR