Faktúra DFB/507/21

Faktúra doručená: 21.12.2021
Číslo objednávky: 79/21
Číslo zmluvy: Z202033582_Z

Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - LÚČ
Nemocničná 986/1
017 01 Považská Bystrica
IČO: 00632392

ceny sú vrátane DPH
Kancelársky materiál
Názov položky
Kancelársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 445,21 EUR