Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
---|---|---|---|
DFB/442/18 | Obec Pruské | 14.9.2018 | 230,00 EUR s DPH |
DFB/447/18 | OMES spol.s.r.o. | 19.9.2018 | 246,96 EUR s DPH |
DFB/449/18 | Vehox | 20.9.2018 | 244,13 EUR s DPH |
DFB/452/18 | Ing.Jana Kašiarová-KAŠIAR | 21.9.2018 | 13,28 EUR s DPH |
DFB/435/18 | Demifood spol.s.r.o. | 10.9.2018 | 206,06 EUR s DPH |
DFB/438/18 | SlovFire, s.r.o. | 12.9.2018 | 96,48 EUR s DPH |
DFB/440/18 | VLM s.r.o | 13.9.2018 | 118,62 EUR s DPH |
DFB/433/18 | Falco | 10.9.2018 | 73,86 EUR s DPH |
DFB/427/18 | Falco | 6.9.2018 | 127,39 EUR s DPH |
DFB/429/18 | Inmedia, spol.s r.o. | 7.9.2018 | 144,47 EUR s DPH |
DFB/430/18 | Inmedia, spol.s r.o. | 7.9.2018 | 38,01 EUR s DPH |
DFB/432/18 | Slovak Telekom a.s. | 10.9.2018 | 14,88 EUR s DPH |
DFB/420/18 | Inmedia, spol.s r.o. | 3.9.2018 | 80,50 EUR s DPH |
DFB/421/18 | Inmedia, spol.s r.o. | 3.9.2018 | 189,72 EUR s DPH |
DFB/425/18 | GC TECH Ing. Peter Gerši | 6.9.2018 | 1 031,82 EUR s DPH |
DFB/419/18 | Falco | 3.9.2018 | 110,36 EUR s DPH |
DFB/388/18 | Tabita | 9.8.2018 | 730,00 EUR s DPH |
DFB/436/18 | Homolka s.r.o. | 10.9.2018 | 121,42 EUR s DPH |
DFB/437/18 | Považská vod.spoločnosť | 12.9.2018 | 313,27 EUR s DPH |
DFB/439/18 | Vehox | 13.9.2018 | 143,12 EUR s DPH |